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送心意

懿曼老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-13 22:50

同學(xué)你好,一般都是需要計(jì)提的,然后次月再按照實(shí)際工資發(fā)放計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。如果沒(méi)有計(jì)提,那就沒(méi)有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目了。

學(xué)堂666 追問(wèn)

2021-08-14 09:55

日記賬不是要已實(shí)際發(fā)生日期記賬嗎

學(xué)堂666 追問(wèn)

2021-08-14 09:56

計(jì)提的話工資寫(xiě)在貸方  不就和實(shí)際余額不同嗎

懿曼老師 解答

2021-08-14 10:03

計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際付的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 計(jì)提跟實(shí)際可能會(huì)存在差異,就是年末應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,在年度匯算清繳的時(shí)候會(huì)讓你寫(xiě)賬載金額和實(shí)際金額,有差的話就調(diào)增或調(diào)減就可以了。

學(xué)堂666 追問(wèn)

2021-08-14 11:24

這個(gè)是會(huì)計(jì)做的吧
我現(xiàn)在指出納登的外賬日記賬


像我們內(nèi)賬肯定不計(jì)提  因?yàn)槲窗l(fā)生  不然余額不對(duì)


老師請(qǐng)諒解  因?yàn)槲沂浅鯇W(xué)者  問(wèn)的不恰當(dāng)請(qǐng)諒解

懿曼老師 解答

2021-08-14 12:51

哦哦,沒(méi)事,我也沒(méi)理解你說(shuō)的

學(xué)堂666 追問(wèn)

2021-08-14 14:30

我想表達(dá)的是
這個(gè)是會(huì)計(jì)做的吧 我現(xiàn)在指出納登的外賬日記賬 像我們內(nèi)賬肯定不計(jì)提 因?yàn)槲窗l(fā)生 不然余額不對(duì)
怎么辦

學(xué)堂666 追問(wèn)

2021-08-14 14:30

能明白嗎

懿曼老師 解答

2021-08-14 14:38

內(nèi)賬可以計(jì)提也可以不計(jì)提的

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同學(xué)你好,一般都是需要計(jì)提的,然后次月再按照實(shí)際工資發(fā)放計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。如果沒(méi)有計(jì)提,那就沒(méi)有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目了。
2021-08-13 22:50:50
您好,根據(jù)計(jì)提的憑證科目匯總表金額登記最科學(xué)。
2018-08-22 13:52:01
上月,應(yīng)付職工薪酬貸方增加,有貸方余,本月發(fā)放,有借方發(fā)生額,余額為 0
2018-08-22 13:51:01
你好,你好,根據(jù)你的科目余額表來(lái)登記的,記錄的是借方或者貸方的余額
2018-06-19 11:17:07
是的 先計(jì)提 再發(fā)放,要計(jì)提
2019-10-22 17:23:38
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