
老師:一般納稅人,做內(nèi)帳時(shí),開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,入帳的時(shí)候,不做價(jià)稅分離,到月底的時(shí)候,是要把所有的銷(xiāo)項(xiàng)額額合計(jì)數(shù)計(jì)入管理費(fèi)用,分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:稅金,是這樣嗎?
答: 你好,實(shí)際扣繳稅款 借;營(yíng)業(yè)稅金及附加 或管理費(fèi)用 貸;銀行存款
請(qǐng)問(wèn),我是一家一般納稅人企業(yè),誤把購(gòu)入商品時(shí)未進(jìn)行價(jià)稅分離,后來(lái)又做了一筆調(diào)整憑證把進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整到了管理費(fèi)用里,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證我應(yīng)該怎么改?
答: 你好!不跨年原分錄紅字沖回就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷(xiāo)售收入開(kāi)出增值稅普通發(fā)票。做賬是不是要價(jià)稅分離
答: 你好,需要做價(jià)稅分離的


西紅柿 追問(wèn)
2016-12-20 18:05
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2016-12-20 16:40
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2016-12-20 17:42
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2016-12-20 18:08