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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-20 16:07

借:管理費用-公積金(單位部份)
    管理費用-五險(單位部份)
    其他應收款-個人承擔部份
   貸:銀行存款
然后發(fā)放工資的時候把個人部份沖掉,這樣可以嗎老師

宋生老師 解答

2016-12-20 16:03

您好!1.分配工資
  借:XX費用(管理/銷售等)
  貸:應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業(yè)部分)
  借:XX費用(管理/銷售等)
  貸:應付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時
  借:應付職工薪酬——工資
       貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
  貸:銀行存款

宋生老師 解答

2016-12-20 16:11

您好!可以的

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您好!1.分配工資   借:XX費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:XX費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   貸:銀行存款
2016-12-20 16:03:20
你好,可以的,因為你們前期就做到管理費用了。如果你再做到其他應收款里面,反而會形成呆賬的
2020-08-11 17:20:07
您好,管理費用是期間費用哦
2023-11-24 19:43:50
直接沖這個沖銷管理費用——其他 借:其他應收款——XX押金 正數(shù) 借:管理費用——其他 負數(shù)
2020-06-03 15:56:17
你好,要調賬,先用以前年度損益調整 科目紅沖去年的分錄,然后重新按照正確的分錄做計入其它應收款―押金
2020-06-03 16:00:14
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