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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-20 15:18

老師是做內(nèi)帳哦,不是外帳,我翻之前憑證看了,他們是這樣做的,貨發(fā)了收到款未開票,他們做的分錄是:借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款后,做分錄是:借:銀存,貸:應(yīng)收帳款,現(xiàn)在開發(fā)票,他們都沒有用到預收帳款這個科目的,現(xiàn)在是不是要直接把發(fā)票附在7月份的記帳憑證就可以了呢?

西紅柿 追問

2016-12-20 15:22

他們付款的總數(shù)是一樣的,他們分三次付款,我們開發(fā)票只開了兩張,總金額是對得上的,但是分開金額對不上,這個可以附在當初的憑證后面嗎?

鄒老師 解答

2016-12-20 15:13

你好,沒有開票  借;銀行存款  貸;預收賬款
開具發(fā)票  借;預收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入
是這樣處理的

鄒老師 解答

2016-12-20 15:19

你好,可以的

鄒老師 解答

2016-12-20 15:23

可以的

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你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
您好:正確的是,借主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤。借:本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本”和“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”
2016-09-17 12:21:22
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31
你好。營業(yè)利潤=主營業(yè)務(wù)利潤+其他業(yè)務(wù)利潤 主營業(yè)務(wù)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-期間費用-主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)稅金及附加
2019-03-09 16:11:58
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