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7班范昌妹
于2021-08-12 15:52 發(fā)布 ??884次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-08-12 15:53
你好 根據(jù)開票金額確認應收或者應付 然后收付款沖減應收或應付 這是兩個憑證 別混在一起
7班范昌妹 追問
2021-08-12 16:45
明白了,謝謝老師
軼塵老師 解答
2021-08-12 17:08
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老師,我們每個月付款和收款都不是根據(jù)開票金額來的,這要怎么入賬呢?每月收付款回單直接附在當月開票的后面嗎?
答: 你好 根據(jù)開票金額確認應收或者應付? 然后收付款沖減應收或應付? 這是兩個憑證 別混在一起
開票金額大于付款金額,多的這部分款怎么入賬
答: 根據(jù)發(fā)票做,不需要付款年底轉借應付賬款 貸營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們付款金額比開票金額少8分錢 這個差額如何入賬呢?
答: 少付8分錢轉到營業(yè)外收入
開票金額小于收款金額,這個要怎么入賬(老板開少了)
討論
銷售收入100元,客戶付款付了120元,開票金額是100元,多20元怎么賬戶處理呀!這個款如果退給客戶又怎么處理
銷售收入100元,客戶付款付了120元,開票金額是100元,多20元怎么賬戶處理呀!這個款不退給客戶怎么處理
銷售收入100元,客戶付款付了120元,開票金額是100元,多20元怎么賬戶處理呀!
軼塵老師 | 官方答疑老師
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7班范昌妹 追問
2021-08-12 16:45
軼塵老師 解答
2021-08-12 17:08