老師好!我公司7月收到200000萬增值稅專用發(fā)票,稅額是16513.76 公司特殊原因不打算認(rèn)證,等有銷項稅額的時候在認(rèn)證,賬務(wù)怎么處理? 借:在建工程 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

不一樣的煙火
于2021-08-11 17:04 發(fā)布 ??1039次瀏覽
- 送心意
Jasmine
職稱: 中級會計師
2021-08-11 17:05
同學(xué),你好,直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2021-08-11 17:05:30
同學(xué)你好
紅字發(fā)票處理
沖減原進(jìn)項稅額:由于原發(fā)票已抵扣進(jìn)項稅,收到紅字發(fā)票時,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,會計分錄為:
借:在建工程 - 機(jī)器設(shè)備(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
申報處理:在申報增值稅時,將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額填入增值稅納稅申報表的 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 相關(guān)欄次,減少當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項稅額。
重新取得正確發(fā)票的處理
重新確認(rèn)進(jìn)項稅額:收到重新開具的正確發(fā)票后,按照正常的進(jìn)項稅抵扣進(jìn)行賬務(wù)處理,會計分錄為:
借:在建工程 - 機(jī)器設(shè)備
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
認(rèn)證與申報:對新發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證或勾選確認(rèn),并在增值稅納稅申報表中申報抵扣進(jìn)項稅額,將新發(fā)票的進(jìn)項稅額填入相應(yīng)的進(jìn)項稅額抵扣欄次
2025-01-09 13:43:32
您好,稅額記入到進(jìn)項稅額里面的
2023-09-11 15:18:57
你好,這個是你們在建房屋的嗎?房屋是用在生產(chǎn)經(jīng)營的嗎?
2020-11-25 19:22:29
你好,這個題答案是A
2019-12-20 14:01:03
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不一樣的煙火 追問
2021-08-11 17:07
Jasmine 解答
2021-08-11 17:12
不一樣的煙火 追問
2021-08-11 17:17
Jasmine 解答
2021-08-11 17:24