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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-11 15:29

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬  貸:現(xiàn)金

藍(lán)天 追問

2021-08-11 15:31

可以直接做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣嗎

東老師 解答

2021-08-11 15:31

最好是按照我上面的那么做

藍(lán)天 追問

2021-08-11 15:35

好的,謝謝老師,請問關(guān)于公司進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做(進(jìn)項(xiàng)留底、和需要交增值稅)

東老師 解答

2021-08-11 15:37

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

藍(lán)天 追問

2021-08-11 15:38

請問月末進(jìn)項(xiàng)稅額留底呢

東老師 解答

2021-08-11 15:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    

藍(lán)天 追問

2021-08-11 15:41

好的,謝謝老師

東老師 解答

2021-08-11 15:42

不客氣,幫忙給個五星好評。

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