
企業(yè)剛剛開始開辦的時候,付款租金押金還有裝修辦公室這些費用,是直接掛其他應(yīng)付款好,還是先借庫存現(xiàn)金,再貸其他應(yīng)付款
答: 先計入到其他應(yīng)付款就行。
如果涉及到押金收付的賬戶設(shè)置,請您看一下我這樣對嗎?1.假設(shè)其他公司付押金給我:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)付款退押金時:借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金2.假設(shè)我把押金交付其他公司:借:其它應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金我收到押金退款時:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)收款這樣處理對嗎老師?
答: 支付押金通過其他應(yīng)收款科目,收到押金通過其他應(yīng)付款科目。你做的分錄正確。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,3月份共收押金1000元,同時退350元的押金分錄:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 其他應(yīng)付款一一押金 350 貸:其他應(yīng)付款一一押金 1000 庫存現(xiàn)金/銀行存款 350還是分開寫分錄①借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)付款一一押金1000 ②借:其他應(yīng)付款 350 貸:庫存現(xiàn)金 350老師因單位沒會計,平時收些押金,離職時在退還(扣除工裝費),辦公室的一些基本辦公用品費用水電費等,沒別的業(yè)務(wù)那月末季度年末還用做報表嗎?若做怎么做
答: 你好,分開寫比較好的








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