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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-10 17:11

你好,如果以后給員工的計(jì)入其他應(yīng)付款

?? ?? 追問

2021-08-10 17:19

但是已經(jīng)出工資給員工了,怎樣處理現(xiàn)在的單呢

紫藤老師 解答

2021-08-10 17:20

借銀行存款
貸 營業(yè)外收入

?? ?? 追問

2021-08-10 19:04

好的,謝謝老師

紫藤老師 解答

2021-08-10 19:15

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦  

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相關(guān)問題討論
你好,如果以后給員工的計(jì)入其他應(yīng)付款
2021-08-10 17:11:24
你好,分開,各自核算各自的
2019-11-20 11:11:39
借:管理費(fèi)用-補(bǔ)充醫(yī)療保險 貸:銀行存款
2018-11-01 10:39:23
沖掉之前的,借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-04-20 09:45:37
你是說企業(yè)承擔(dān)部分嗎?減免了不做賬的,收到了退回來的直接紅沖了繳納計(jì)提的分錄
2020-03-24 14:07:30
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