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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-08-09 19:56

同學
你好,
收到的時候
借:庫存商品   應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,貸:應付賬款,
認證時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅

風趣的鋼筆 追問

2021-08-09 22:10

那抵扣繳納時呢。

星河老師 解答

2021-08-09 22:15

抵扣繳納的時候,首先要計算出應納稅額。也就是銷項減進項之后的金額。

星河老師 解答

2021-08-09 22:15

假設銷項減進項之后的金額是100元。

風趣的鋼筆 追問

2021-08-09 22:22

分錄怎么做?

星河老師 解答

2021-08-09 22:23

2、月底,銷項稅額大于進項稅額:

(1)計算應交增值稅:

銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅

(2)結轉:

借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅

貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金

(3)繳納:

借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金

貸:銀行存款

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同學 你好, 收到的時候 借:庫存商品???應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,貸:應付賬款, 認證時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2021-08-09 19:56:08
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好 不可以的 電子發(fā)票才可以抵扣 紙質發(fā)票只能拿來入賬的 借管理費用或者銷售費用-差旅費貸銀行存款
2019-11-28 15:56:34
你好,這個買來是做什么用的?
2022-02-23 15:28:02
你好,什么業(yè)務的過路費
2018-12-03 15:05:10
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