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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2021-08-09 15:31

你好,你的分錄做錯了,減按1%征收直接按1%確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi),不需要去做到遞延收益
你轉(zhuǎn)為一般納稅人也不會再去補(bǔ)前面的

大白 追問

2021-08-10 13:24

遞延收益,是為了將季度的收入平攤至每月,這樣每月的利潤表沒那么不好看。。然后稅費(fèi)的金額,這里的數(shù)字我只是打個比方,只要分錄沒錯即可

小云老師 解答

2021-08-10 13:40

嗯嗯,那分錄沒有錯的

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你好,你的分錄做錯了,減按1%征收直接按1%確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi),不需要去做到遞延收益 你轉(zhuǎn)為一般納稅人也不會再去補(bǔ)前面的
2021-08-09 15:31:01
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好,是這樣處理的
2017-07-08 16:12:27
可以
2017-02-13 14:07:10
由于金稅盤490金額也較小,可以同維護(hù)費(fèi)一起計(jì)入管理費(fèi)用。正確處理為 借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款820 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用 820 。小規(guī)模把減免稅款去掉就行
2015-08-27 22:17:31
您好,計(jì)入遞延收益是以前的做法,現(xiàn)在只要計(jì)入管理費(fèi)用即可
2019-03-24 16:30:19
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