
你好,老師!我是一般納稅人,上期有個(gè)貨物13%的稅率不小心開成了3%,已經(jīng)跨月,本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票,我們公司增值稅一直有留抵得,好幾個(gè)月沒交過稅,上個(gè)月因?yàn)殚_錯(cuò)稅率,使用了簡易計(jì)稅因此多交了幾百的增值稅。這個(gè)月我該怎么申報(bào)?
答: 同學(xué),你好。各地要求不同,你本月已經(jīng)開紅票,應(yīng)該是進(jìn)廳修改申請退稅
一般納稅人向小規(guī)模納稅人購買東西,要求開增值稅專用發(fā)票,一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣3%,但是一般納稅人就沒有交過這個(gè)錢,怎么抵扣
答: 您好,什么叫沒交過這個(gè)錢?您付款時(shí)不是價(jià)稅合計(jì)一起付款的嗎?發(fā)票上寫的清清楚楚,價(jià)款跟稅額都有寫明了,怎么沒交過這個(gè)錢?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人開增值稅普通發(fā)票要交增值稅嗎
答: 您好, 也是需要繳納增值稅的

