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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-19 11:06

它不就是進(jìn)銷差價(jià)嗎,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅不就可以了嗎?為什么還要單列?我的內(nèi)賬是手工賬

六月 追問(wèn)

2016-12-19 11:12

那如果我們國(guó)稅已繳納,是不是要轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是也要用一個(gè)明細(xì)賬頁(yè)來(lái)登呢

宋生老師 解答

2016-12-19 10:24

您好!一般納稅人的不同的科目反映不同的業(yè)務(wù)
一般納稅人未繳納的用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來(lái)顯示進(jìn)銷項(xiàng)的差額。

宋生老師 解答

2016-12-19 11:09

您好!不是的。一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有很多明細(xì)科目的。

宋生老師 解答

2016-12-19 11:14

您好1是的。要分開(kāi)登。
是月底轉(zhuǎn)出未交增值稅。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好 進(jìn)項(xiàng)稅是你購(gòu)進(jìn)貨物回來(lái) 取得進(jìn)項(xiàng)稅 可以拿來(lái)抵扣增值稅銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
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