
老師,你好。我們要做食堂的賬目處理。關(guān)于原材料,我們是先購(gòu)入,再領(lǐng)用,最后支付。在5月,6月,這兩個(gè)月的領(lǐng)用做少了,其余購(gòu)入和支付都沒(méi)問(wèn)題。我想問(wèn),現(xiàn)在7月,我發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月少領(lǐng)用了,我怎么做賬務(wù)處理呢?我現(xiàn)在是更正之前5.6月的憑證呢,還是直接在7月,補(bǔ)領(lǐng)用5.6月的原材料呢
答: 直接在7月,補(bǔ)領(lǐng)用5.6月的原材料
老師就是我想問(wèn)一下采購(gòu) 入庫(kù)原材料時(shí)單價(jià),后面有變動(dòng)我之前的入庫(kù)單我已經(jīng)生成憑證了,到下個(gè)月初才說(shuō)單價(jià)上調(diào),我這邊要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 因?yàn)檫€未結(jié)賬可以直接做到上月的賬務(wù)處理嗎?老師可以說(shuō)具體一點(diǎn)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原材料專票已經(jīng)抵扣,又退回對(duì)方,已經(jīng)開(kāi)了紅字,怎么做賬務(wù)處理具體的憑證怎么做呢
答: 材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,也這么簡(jiǎn)單嗎?


學(xué)堂用戶_ph789129 追問(wèn)
2021-08-06 14:18
樸老師 解答
2021-08-06 14:25