您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn),這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開(kāi)始盈利,應(yīng)繳 問(wèn)
先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒(méi)有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問(wèn)
若不用支付,可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答

我發(fā)現(xiàn)有個(gè)公司的帳是這樣做的,摘要是計(jì)提并交納個(gè)稅,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款,這個(gè)感覺(jué)哪里不多,怎么調(diào)賬
答: 工資的需要應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡
還想起了一個(gè)問(wèn)題,內(nèi)賬也沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)工資都是按實(shí)發(fā)工資做的會(huì)計(jì)處理,所以扣個(gè)稅的話,我可不可以直接設(shè)置一個(gè)科目管理費(fèi)用-代扣代繳個(gè)稅,發(fā)生扣繳時(shí),直接計(jì)借 管理費(fèi)用-代扣代繳個(gè)稅,貸 銀行存款,可以嗎?現(xiàn)在就是這樣處理的,沒(méi)有通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅來(lái)處理。
答: 您好,可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月沖紅沖錯(cuò)了怎么辦,應(yīng)該是沖紅借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1貸:銀行存款 1結(jié)果寫成了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1貸:銀行存款 1
答: 您好 那把借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 貸:銀行存款 1紅沖 然后再寫正確的紅沖分錄


郭老師 解答
2021-08-06 11:34
酸橘子 追問(wèn)
2021-08-06 11:37
郭老師 解答
2021-08-06 11:38
酸橘子 追問(wèn)
2021-08-06 11:40
郭老師 解答
2021-08-06 11:41
酸橘子 追問(wèn)
2021-08-06 11:43
郭老師 解答
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