請問老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對方折舊入賬;同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
只需一步,掃碼領(lǐng)取免費(fèi)兌換碼,解鎖會(huì)計(jì)章節(jié)題庫 問
是的,之前沒有 , 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
請問老師,我們公司請的兼職法務(wù),簽的合同是跟她所 問
同學(xué),你好 兼職法務(wù),單獨(dú)請款,不入資表里。 答
老師,我想問下,一個(gè)人的名下,有一個(gè)個(gè)體戶,個(gè)體戶是 問
你好,這個(gè) 是分開的.2個(gè)收入分開核算,分開匯算 答

我發(fā)現(xiàn)有個(gè)公司的帳是這樣做的,摘要是計(jì)提并交納個(gè)稅,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款,這個(gè)感覺哪里不多,怎么調(diào)賬
答: 工資的需要應(yīng)付職工薪酬過渡
還想起了一個(gè)問題,內(nèi)賬也沒有計(jì)提工資,發(fā)工資都是按實(shí)發(fā)工資做的會(huì)計(jì)處理,所以扣個(gè)稅的話,我可不可以直接設(shè)置一個(gè)科目管理費(fèi)用-代扣代繳個(gè)稅,發(fā)生扣繳時(shí),直接計(jì)借 管理費(fèi)用-代扣代繳個(gè)稅,貸 銀行存款,可以嗎?現(xiàn)在就是這樣處理的,沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅來處理。
答: 您好,可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月沖紅沖錯(cuò)了怎么辦,應(yīng)該是沖紅借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1貸:銀行存款 1結(jié)果寫成了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1貸:銀行存款 1
答: 您好 那把借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 貸:銀行存款 1紅沖 然后再寫正確的紅沖分錄

