
去年5月份代扣代繳了增值稅取得完稅憑證,已經(jīng)抵稅了,但是忘記加計(jì)遞減了,請(qǐng)問(wèn)跨年的是否可以現(xiàn)在補(bǔ)加計(jì)遞減?如果可以,申報(bào)增值稅的時(shí)候填哪個(gè)表?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是不可以的
老師:平時(shí)我們申報(bào)增值稅這些,我們計(jì)提的時(shí)候需要打印什么東西來(lái)做憑證?交稅是打印完稅證明是嗎?
答: 同學(xué)你好 計(jì)提的時(shí)候不用單獨(dú)計(jì)提 都是做收入的時(shí)候一塊做了 繳稅的時(shí)候用回單
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司異地項(xiàng)目預(yù)交稅款的完稅憑證所屬期寫(xiě)的是3月,但是預(yù)交時(shí)間是4月,我怎么入賬啊,申報(bào)增值稅怎么抵扣
答: 你好,這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸銀行存款,你是一般納稅人還是小規(guī)模?


SFC—SFC 追問(wèn)
2021-08-05 18:03
樸老師 解答
2021-08-05 18:07
SFC—SFC 追問(wèn)
2021-08-05 18:22
樸老師 解答
2021-08-05 18:29