
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
答: 按利潤總額去申報所得稅,不是本年利潤
老師 你好 我司在2021年6開了10萬的發(fā)票,所屬期是去年2季度的收入,已經(jīng)在最近更正申報并補交了企業(yè)所得稅 可是發(fā)票在今年開的 這筆分錄咋寫?借:應收賬款 貸:本年利潤 (可我覺得這是去年的利潤 所以覺得這個分錄不對)
答: 你好,借:應收賬款 貸:利潤分配
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下2019年4月補繳2018年企業(yè)所得稅544.66,分錄:1、借:所得稅費 544.66 貸:應交企業(yè)所得:544.66 2、借:應交稅費544.66 貸:銀行存款:544.66 3、本年利潤 :544.66 貸:所得稅費用:544.66。 這個本年利潤就是沖減2019年的利潤嗎?那這個所得稅費用呢?也計入2019年應交企業(yè)所得稅?
答: 你好,補繳18年所得稅,分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整 544.66 貸:應交企業(yè)所得:544.66 2、借:應交稅費544.66 貸:銀行存款:544.66 3、借:利潤 分配——未分配利潤 544.66 貸:以前年度損益調(diào)整 544.66


不一樣的煙火 追問
2021-08-05 11:38
小云老師 解答
2021-08-05 11:43
不一樣的煙火 追問
2021-08-05 11:47
小云老師 解答
2021-08-05 11:59