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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-05 09:39

借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

凝冰點 追問

2021-08-05 10:01

那之前已經(jīng)算做不開票收入計稅的營業(yè)收入,后來又正式開發(fā)票了,這個要怎么做分錄?

郭老師 解答

2021-08-05 10:03

你好紅沖上面的五票收入不是嗎?然后做發(fā)票的,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要多交稅。

凝冰點 追問

2021-08-05 10:08

也就是說,之前的開票收入計稅了之后再開發(fā)票的話,只要把不開票收入重復(fù)的部分做負(fù)數(shù)就可以了對嗎?

郭老師 解答

2021-08-05 10:12

是的,是的,是這么做的。

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借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2021-08-05 09:39:17
那你現(xiàn)在做的貨款是不含稅的金額 嗎? 如果是補記銷項稅額就可以。 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-10-23 12:42:38
您好 本月把5月份的收入做紅字沖銷 然后再根據(jù)發(fā)票寫藍(lán)字分錄
2020-07-26 12:44:02
你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-03-08 09:58:06
你好 這種系統(tǒng)差異沒關(guān)系 直接把差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
2021-05-28 10:52:07
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