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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-17 11:30

1、不會結(jié)轉(zhuǎn),咋辦啊,你說的逐筆結(jié)轉(zhuǎn)是按照費用的分類嗎?比如辦公費?交通費?
2、賬本都要做哪些賬本?

笑笑 追問

2016-12-17 11:35

1、總賬是像圖片這樣的嗎?
2、明細賬:除了現(xiàn)金賬、銀行日記賬之外的可以做到明細賬里,對嗎?

鄒老師 解答

2016-12-17 11:28

你好,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到本年利潤需要根據(jù)明細逐筆結(jié)轉(zhuǎn),而不是籠統(tǒng)的
分錄是這樣做

鄒老師 解答

2016-12-17 11:32

你好,是的,你管理費用設(shè)置了哪些明細,發(fā)生了就需要結(jié)轉(zhuǎn)
2根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的需要,設(shè)置日記賬,總賬,明細分類賬等等

鄒老師 解答

2016-12-17 11:38

你好,是的
是的

上傳圖片 ?
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到本年利潤需要根據(jù)明細逐筆結(jié)轉(zhuǎn),而不是籠統(tǒng)的 分錄是這樣做
2016-12-17 11:28:58
你好 先查詢本年利潤的余額,如為借方 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2020-01-11 15:25:19
你你好!如果本身是負數(shù),就要紅字。 關(guān)鍵是看借貸方
2017-05-15 16:43:25
你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-30 14:05:02
借方表示是虧損這個,不做處理,年末做借未分配利潤 貸本年利潤這樣,或者是紅筆做借本年利潤 負數(shù) 貸未分配利潤 負數(shù)
2020-05-23 15:32:44
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