
老師,你好,我的內(nèi)賬去年的一筆會計分錄做錯了,借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,今年怎么做賬務處理呢?
答: 借銀行存款負數(shù)貸利潤分配負數(shù)。
一家企業(yè)管理公司代賣一間商鋪對公賬收到了一筆費用,內(nèi)賬記賬是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,內(nèi)賬收到錢了都是借:現(xiàn)金/銀行存款 貸主營業(yè)務收入 那退費的話是不是借:主營業(yè)務收入 貸:現(xiàn)金/銀行存款?
答: 你好!是的。就是這樣做。


嗯???? 追問
2021-08-03 15:41
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2021-08-03 15:42
鄒老師 解答
2021-08-03 15:44
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2021-08-03 15:46
鄒老師 解答
2021-08-03 15:49
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2021-08-03 15:50
鄒老師 解答
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