
你好,老師,我們產(chǎn)品以前暫估入庫,我做的分錄是,借庫存商品-暫估入庫,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)票回來了,要做紅沖,然后重新做分錄嗎?
答: 是的,先紅沖暫估分錄在按發(fā)票做入庫入帳
白酒銷售,為了拉攏其他酒業(yè)成為我公司會員,會員入會費(fèi)是5萬元,但是會員公司沒有實(shí)際給我們錢而是用白酒低會員費(fèi),現(xiàn)在怎么做分錄?借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款
答: 您好,您收會員費(fèi)是不是要確認(rèn)收入
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司之前有一筆分錄做錯(cuò)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在改應(yīng)該怎么改?(6月份的業(yè)務(wù),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的)業(yè)務(wù)是:購入紙巾12000盒,單價(jià)0.52元,銷售時(shí):銷售10000盒,單價(jià)0.50元(是虧賣的),當(dāng)時(shí)會計(jì)做賬的分錄是:借:庫存商品6240 貸:其他應(yīng)付款6240借:其分應(yīng)付款5000 貸:庫存商品5000,這樣導(dǎo)致庫存金額比實(shí)際高。請問下我現(xiàn)在改應(yīng)該怎么改?
答: 你好,把第二筆分錄沖銷 然后做這個(gè)分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品


青青 追問
2021-08-02 18:42
青青 追問
2021-08-02 18:43
meizi老師 解答
2021-08-02 18:44