
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,之前公司一直都是零申報(bào),但是這個(gè)月有銷項(xiàng)稅,以前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅。那申報(bào)的時(shí)候直接正常申報(bào)就可以了吧,最后提交的時(shí)候一直顯示錯(cuò)誤,也沒(méi)說(shuō)錯(cuò)在哪里?
答: 你好,我看一下你的申報(bào)表。
2月份的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有來(lái)得及開(kāi),申報(bào)稅時(shí)只有銷項(xiàng)稅,要多交10幾萬(wàn)的稅,怎么辦呢?可以先零申報(bào)嗎?
答: 你好,沒(méi)辦法,0申報(bào)會(huì)有罰款。和滯納金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅附件稅是不是也都是零申報(bào)
答: 你好,銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,說(shuō)明不需要繳納增值稅 那附加稅計(jì)稅依據(jù)就是填寫0

