
上月報銷時,有員工住宿開的專票未抵扣,會計分錄怎么寫
答: 您好 借 管理費用 借 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款等
加計抵扣的會計分錄怎么做
答: 按規(guī)定加計抵減的增值稅,在實際繳納增值稅時,做如下分錄,未實際抵減時,無需賬務處理: 借:應交稅費—未交增值稅【實際應納稅額】 貸:銀行存款【實際繳納金額】 其他收益(企業(yè)會計準則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度)/其他收入(事業(yè)單位會計制度、民間非營利組織會計制度)【實際抵減金額】 參考文件:《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》適用《增值稅會計處理規(guī)定》有關(guān)問題的解讀。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
旅客運輸?shù)挚鄣臅嫹咒浽趺醋?/p>
答: 你好 借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;庫存現(xiàn)金等科目








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簡單生活 ?? 追問
2021-08-01 17:25
bamboo老師 解答
2021-08-01 18:11
簡單生活 ?? 追問
2021-08-02 09:34
bamboo老師 解答
2021-08-02 09:38