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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-01 17:19

您好
借 管理費用
借 應交稅費-待認證進項稅額
貸 銀行存款等

簡單生活 ?? 追問

2021-08-01 17:25

上月賬已結(jié)轉(zhuǎn),稅已報,能不能修改,反結(jié)賬修改

bamboo老師 解答

2021-08-01 18:11

上個月您分錄怎么寫的

簡單生活 ?? 追問

2021-08-02 09:34

借 管理費用-差旅費,貸 其他應付款

bamboo老師 解答

2021-08-02 09:38

借 管理費用-差旅費  借方紅字

借:應交稅費-待認證進項稅額  借方藍字

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相關(guān)問題討論
您好 借 管理費用 借 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款等
2021-08-01 17:19:09
按規(guī)定加計抵減的增值稅,在實際繳納增值稅時,做如下分錄,未實際抵減時,無需賬務處理: 借:應交稅費—未交增值稅【實際應納稅額】 貸:銀行存款【實際繳納金額】 其他收益(企業(yè)會計準則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度)/其他收入(事業(yè)單位會計制度、民間非營利組織會計制度)【實際抵減金額】 參考文件:《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》適用《增值稅會計處理規(guī)定》有關(guān)問題的解讀。
2021-05-18 17:52:22
借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2019-10-10 09:54:42
你好 借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-08-20 09:29:41
借管理費用車輛使用費 應交稅費應交增值稅進項 貸庫存現(xiàn)金
2016-06-03 10:16:04
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