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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2021-08-01 11:45

你好,100 050+(1 000×100.5-100 150)-1 000×4=96 400(萬元) 同學(xué)可以自己算下

。 追問

2021-08-01 11:47

老師,能否給講一下這個題是什么知識點,為什么這么做嗎,分錄怎么列舉嗎?不懂,

答疑蘇老師 解答

2021-08-01 11:51

你好,分錄  借 銀行存款 1 000×100.5   貸  其他權(quán)益工具 350  應(yīng)付債券 100500  債券全部轉(zhuǎn)為股 就是 借 應(yīng)付債券 100500  貸  其他權(quán)益工具 100500

。 追問

2021-08-01 11:53

老師我不明白這個題,其他權(quán)益投資工具之前怎么有350

答疑蘇老師 解答

2021-08-01 11:54

你好,因為收到的銀行存款和債券的差額部分就是其他權(quán)益工具投資。

。 追問

2021-08-01 11:59

老師,不是應(yīng)付債券—利息調(diào)整嗎

答疑蘇老師 解答

2021-08-01 12:03

你好,不是的,因為這里有權(quán)益的成分,債券的初始計量里已經(jīng)考慮了利息調(diào)整。

。 追問

2021-08-01 12:33

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2021-08-01 12:41

不客氣,祝工作順利哦!

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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