
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
打印專用發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)時(shí),將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”平時(shí)拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)都是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程,第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個(gè)月在抵扣!僅此一
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我看了視頻還是不太明白,比如我現(xiàn)在有1張票進(jìn)項(xiàng)稅額是8000,本月N張發(fā)票銷項(xiàng)稅額合計(jì)是7000元,是應(yīng)該先去增值稅發(fā)票平選擇確認(rèn)臺(tái)去認(rèn)證,然后賬上可以借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7000, 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000,這樣是對(duì)的么,視頻里說(shuō)的,應(yīng)繳稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是說(shuō)發(fā)票沒(méi)有在平臺(tái)里認(rèn)證過(guò)的,還有老師,現(xiàn)在還有輔導(dǎo)期么,我上月沒(méi)認(rèn)證任何發(fā)票,那這月開(kāi)的發(fā)票是要全額交稅么。對(duì)的,還有輔導(dǎo)期,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)就按實(shí)際收入計(jì)算交稅,啊,那我不知道啊,完了,您的意思是說(shuō),一張發(fā)票的稅額,可以分開(kāi)兩個(gè)科目做。一張發(fā)票的稅額,可以分開(kāi)兩個(gè)科目做么
答: 你好 因?yàn)殇N項(xiàng)稅額 7000 所以只抵扣7000塊 所以剩余的為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是指已認(rèn)證 但是未抵扣完的 現(xiàn)在還有輔導(dǎo)期一般納稅人 但是你們是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎









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