
同學(xué)們請問:年底清往來客戶余額,分錄怎么做呢
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;應(yīng)付賬款 貸;庫存現(xiàn)金
老師,年末了要清客戶往 來款,一些客戶不再往來,余額要怎么處理。分錄要怎么做呢
答: 你好,通常是按壞賬處理 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底了往來余額一定要全平賬嗎
答: 不一定 比如應(yīng)收財(cái)款收不回來的就要掛賬 應(yīng)付沒有支付的也是可以 掛賬的, 但是股東向企業(yè)借款年底不還的要視同 分紅處理交個(gè)稅。

