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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-10-20 12:07

老師,但是我的上任會計是在8月份時,是借:管理費用  6410.26   應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1089.74  貸:銀行存款  7500.現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了,我應該怎么調(diào)整呢?

李老師 解答

2015-10-20 11:47

你金額打錯了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應交稅費應交增值稅進項稅1089.74  貸銀行存款7500

李老師 解答

2015-10-20 12:13

紅沖之前的分錄。然后按正確處理

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你好 (1)銷售的時候 借:應收賬款56 500??,貸:主營業(yè)務收入 50 000,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?6 500 (2)客戶于20天內(nèi)付款 借:銀行存款?56 500*(1—2%),財務費用? ?56 500*2%,貸:應收賬款?56 500 (3)商品銷售后20天內(nèi)客戶未能付款 借:銀行存款 56 500,貸:應收賬款?56 500
2021-10-18 08:55:24
您好 借 應收賬款58000 貸 主營業(yè)務收入50000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額8000
2022-05-21 17:23:53
你金額打錯了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應交稅費應交增值稅進項稅1089.74 貸銀行存款7500
2015-10-20 11:47:36
您好,這個是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-05 09:41:40
借庫存商品10000 應交稅費應交增值稅進項13000 貸應付賬款
2022-06-16 21:11:59
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