老師你好,我想問(wèn)一下房產(chǎn)稅從租計(jì)征是不含增值稅 問(wèn)
是,房產(chǎn)稅從租計(jì)征是不含增值稅收入*0.12 答
全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里面的信息采集初 問(wèn)
直接看證書(shū)上記載的時(shí)間 答
師,公司找搬運(yùn)工裝貨是找的個(gè)人,要求個(gè)人要開(kāi)票給 問(wèn)
您好,這個(gè)開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)就可以 答
老師好,三季度所得稅預(yù)繳中“事項(xiàng)3“資產(chǎn)損失,這個(gè) 問(wèn)
若資產(chǎn)減值損失科目沒(méi)有金額,選擇否就可以 答
老師,中午好!請(qǐng)教下:我們公司發(fā)票跨月沖紅作廢,退貨 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

B公司從A企業(yè)購(gòu)電腦600臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)0.45萬(wàn)元,取得A企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款270萬(wàn)元、增值稅45.9萬(wàn)元。B公司以銷貨款抵項(xiàng)應(yīng)付A企業(yè)的貨款和稅款后,實(shí)付購(gòu)貨款90萬(wàn)元、增值稅15.3萬(wàn)元。要求:分別編制B公司和A企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,這里B公司對(duì)A是銷貨款是什么情況呢?
三輝制衣企業(yè)2019年7月10日從三毛公司購(gòu)進(jìn)毛線1000千克,每千克不含稅單價(jià)100元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為17000元;每千克運(yùn)費(fèi)為10元,運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為1100元,運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)1000元。貨款及運(yùn)雜費(fèi)已通過(guò)建行網(wǎng)銀支付。7月16日原材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)的毛線合格品為900千克,50克殘損,另50千克缺少,原因待查。7月28日查明原因,50千克毛線殘損是由運(yùn)輸部門的責(zé)任造成,已由運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)修復(fù)后作為合格品入庫(kù);另外50千克短少是本單位在提貨以后、驗(yàn)收入庫(kù)之前被盜所致。保險(xiǎn)公司已按規(guī)定同意賠款5000元,但賠款尚未收到。請(qǐng)完成會(huì)計(jì)分錄。
答: 借 在途物資 10萬(wàn)%2B1萬(wàn)%2B0.1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) 1.7萬(wàn)%2B1100元 貸 銀行存款 借 原材料 11.1/1000*900 其他應(yīng)收款 11.1/1000*100 貸 在途物資 10萬(wàn)%2B1萬(wàn)%2B0.1萬(wàn) 借 銀行存款 5000 貸 其他應(yīng)收款 5000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
某機(jī)械廠采用匯兌方式銷售產(chǎn)品100件不含稅單價(jià)500元/件,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元增值稅額8500元,同時(shí)開(kāi)出支票支付代墊運(yùn)費(fèi)1000款項(xiàng)未收到。寫計(jì)算過(guò)程和會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:應(yīng)收賬款59500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 8500 貸:銀行存款1000

