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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-15 10:00

如果是其他應(yīng)收款也可以這樣做賬嗎

鄒老師 解答

2016-12-15 09:51

借;資產(chǎn)減值損失   貸;壞賬準(zhǔn)備
借;壞賬準(zhǔn)備   貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-12-15 10:00

可以的

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借:銀行存款16000 ? ? ? 財務(wù)費用-折讓4000 貸:應(yīng)收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
如果確定不收的話 就按實際收到的款作為收入就好了 或者把這個差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出也可以
2018-01-11 12:42:24
你好,可以先做應(yīng)收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-11-07 17:22:19
嗯,進(jìn)入到營業(yè)外支出就可以。
2022-01-13 16:11:11
借銀存10000,營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
2019-09-09 11:33:35
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