
我司應(yīng)收工程款100萬,甲方扣了2萬元的工程操作不當(dāng)費(fèi)用,實(shí)際收到98萬,怎么做賬
答: 你好這個(gè)實(shí)務(wù)中就直接按98萬開發(fā)票,你做收入就按98萬做,這個(gè)2萬開紅字發(fā)票沖收入,借應(yīng)收 98萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 /工程結(jié)算,應(yīng)交增值稅,這樣
收到工程備料款2萬,實(shí)際工程成本費(fèi)用只幾百元,該如何做內(nèi)賬(無需交稅)是做預(yù)收賬款,還是做主營業(yè)務(wù)收入呢?
答: 做主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,預(yù)收工程款會計(jì)分錄,借:銀行存款 貸;預(yù)收賬款。這樣做對嗎?確認(rèn)收入是再做 借:預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 工程結(jié)算 這樣做會計(jì)分錄對嗎?收入比實(shí)際收到的工程款多,多余的就掛在應(yīng)收里可以嗎?
答: 對的,可以............






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伶俐的黑夜 追問
2021-07-23 09:22
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2021-07-23 09:23
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