本公司為開票方,原本應開十萬,但老板說給對方開高三千元,一共開了103000開,已收到十萬的款項,還有三千無法收回,對方也不給打錢,已做收入與應收款,請問這應收的三千元我要如何做平?出什么科目?匯算清繳時要調增嗎?

阿先
于2021-07-22 22:40 發(fā)布 ??930次瀏覽
- 送心意
艾昵老師
職稱: 初級會計師
2021-07-22 22:43
您好,可以做應收賬款壞賬準備,匯算時不用調增
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您好,可以做應收賬款壞賬準備,匯算時不用調增
2021-07-22 22:43:34
你好,你需要調整到其他應付款科目填寫的
2018-03-31 11:46:17
您好,在匯算清繳里面做進去了是什么意思,怎么做進去的
2019-07-13 17:31:32
你好!一、月末結轉分錄:
1、收入的結轉
借:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入
貸:本年利潤
2、期間費用的結轉
借:本年利潤
貸:管理費用、營業(yè)費用、財務費用
3、成本、支出的結轉
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出
4、稅金的結轉
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務稅金及附加 所得稅
二、年末結轉分錄
1、利潤虧損結轉
借:利潤分配--未分配利潤
貸:本年利潤
2、利潤盈利的結轉
借:本年利潤
貸:利潤分配--未分配利潤 年度報表與匯算清繳完全不同的.
2018-01-12 20:28:42
都不影響這個你直接放到你的負債類科目就行了。也不存在調整的問題,會算的時候。
2022-03-11 13:11:05
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