上月算預(yù)交增值稅的時(shí)候多算了 實(shí)際交了沒那么多,請(qǐng)問上月賬面上的未交增值稅這個(gè)月怎樣做會(huì)計(jì)處理?
似水年華
于2016-12-14 12:00 發(fā)布 ??1222次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-14 12:23
分錄沒問題 就是以前購(gòu)入的稅控盤820抵稅了 實(shí)際交的少了
相關(guān)問題討論

你好,你當(dāng)時(shí)的分錄是,正確的應(yīng)當(dāng)是?
2016-12-14 12:01:52

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2018-06-19 13:58:50

“未交增值稅”的會(huì)計(jì)處理是一個(gè)企業(yè)必須面對(duì)的問題。一般情況下,企業(yè)應(yīng)該根據(jù)當(dāng)前稅務(wù)法規(guī)以及其它有關(guān)規(guī)定,及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅。在具體處理中,首先,企業(yè)應(yīng)清楚未繳納增值稅的金額和期限,并制定相應(yīng)的臺(tái)帳登記,以確保逾期繳納的情況不會(huì)出現(xiàn)。其次,企業(yè)要及時(shí)繳納未繳增值稅,并準(zhǔn)確記錄企業(yè)繳納增值稅的業(yè)務(wù),以便在必要的情況下作為證明。最后,企業(yè)應(yīng)經(jīng)常核對(duì)繳稅的記錄,并及時(shí)更新系統(tǒng),以免出現(xiàn)繳稅錯(cuò)誤和逾期繳稅的情況。
拓展知識(shí):一般情況下,企業(yè)繳納增值稅之后,可以申請(qǐng)稅收減免,從而獲得稅收優(yōu)惠。如果企業(yè)繳納的增值稅超出了稅務(wù)機(jī)關(guān)所規(guī)定的期限,企業(yè)就要承擔(dān)滯納金及其它罰款。
2023-02-24 21:06:39

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2022-06-01 09:56:28

小企業(yè)準(zhǔn)則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:04:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
似水年華 追問
2016-12-14 14:08
鄒老師 解答
2016-12-14 12:01
鄒老師 解答
2016-12-14 13:21
鄒老師 解答
2016-12-14 14:09