
增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣,做了紅字信息給對(duì)方開了紅字發(fā)票。需不需要對(duì)方把紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)寄過來做賬?
答: 你好,需要銷售方把紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)給到購(gòu)買方做賬的
收到已經(jīng)抵扣的增值稅紅字專用發(fā)票怎么做賬??
答: 你好 做原來成本費(fèi)用的負(fù)數(shù) 分錄? ?表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)方開具了一張專票給我單位,我單位也已經(jīng)付款,并抵扣增值稅,現(xiàn)在我單位已經(jīng)開具了紅字信息表,銷售方也將負(fù)數(shù)紅字發(fā)票給了我們,那我們現(xiàn)在要怎么做賬啊
答: 你好這個(gè)做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,


文同學(xué) 追問
2021-07-21 15:49
maize老師 解答
2021-07-21 15:55
文同學(xué) 追問
2021-07-21 16:06
maize老師 解答
2021-07-21 16:13