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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-07-21 13:44

應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入到費用來說就可以

懵懂的鋼筆 追問

2021-07-21 13:53

比如上月少計提100元,這個月實繳個稅多了100元,那這個月會計分錄:借:管理費用,貸:應(yīng)交個稅。借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款

懵懂的鋼筆 追問

2021-07-21 13:53

這樣可以嗎

辜老師 解答

2021-07-21 13:59

是的,可以這樣賬務(wù)處理的

懵懂的鋼筆 追問

2021-07-21 14:00

好的,謝謝

辜老師 解答

2021-07-21 14:01

好的,客氣,幫到你就好

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應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入到費用來說就可以
2021-07-21 13:44:42
1 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,2 這個對應(yīng)這個是不是后續(xù)還是工資表上面扣,借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸應(yīng)交稅費, 貸銀行,這個銀行少了,個稅多
2021-07-21 10:58:49
是的
2016-03-28 09:24:06
借,管理費用,單位社保416。貸,應(yīng)付職工薪酬,單位社保。416。?繳納社保借,應(yīng)付職工薪酬,單位社保,。416其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人社保208。在銀行。 計提工資做借管理費用,工資2600貸,應(yīng)付職工薪酬工資。2600 發(fā)工資做借應(yīng)付職工薪酬工資。2600 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人社保208 貸銀行2392
2021-06-05 19:36:43
計提是根據(jù)之前工資表計提
2019-03-06 09:29:03
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