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你好,上個月款也預付,本月收到貨,但供應商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫?我上月預付時是借:預付賬款--供應商 貸:銀行存款, 本月該怎么寫分錄。
你好,上個月款也預付,本月收到貨,但供應商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫?我上月預付時是借:預付賬款--供應商 貸:銀行存款, 本月該怎么寫分錄。
老師您好!貨款已支付但未收到供應商的發(fā)票,支付時是借:預付賬款,貸:銀行存款嗎?下個月收到票時要怎么做會計分錄,謝謝!
老師好!請教一下:我們公司都是需要提前支付給供應商貨款,我都是用的預付賬款科目。如果供應商把發(fā)票開給我們公司了,我應該怎么寫會計分錄呢?


Mao£ 追問
2021-07-21 09:22
bamboo老師 解答
2021-07-21 09:37