
老師你好,客戶6月交錢了沒開票,我做的是未開票收入,然后11月開了一部分發(fā)票,我做的是沖未開票收入,12月時又說不開票了,我開負數(shù)發(fā)票已沖了,現(xiàn)在12月的這個我怎么做分錄
答: 您好!你以后千萬跟人家確定了再作不開票收入,不然很容易重復交稅。 你開的負數(shù)直接做負數(shù)分錄就行了。 跟正數(shù)的分錄一樣,只是金額寫負數(shù)。
老師你好,客戶6月交錢了沒開票,我做的是未開票收入,然后11月開了一部分發(fā)票,我做的是沖未開票收入,12月時又說不開票了,就開了張負數(shù)發(fā)票,,現(xiàn)在這個我怎么做分錄?
答: 你好,做收入沖銷的分錄 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,自己開的負數(shù)發(fā)票怎么做分錄?
答: 科目不變數(shù)字是負數(shù)。

