
出口企業(yè),抵減內(nèi)銷部分要交附加稅,所屬期是3月是金額,前任會(huì)計(jì)填在4月所屬期,4月的填在5月,這樣有誤嗎?我7月接手,可以把6月加7月金額填在免抵稅額那一欄中嗎?
答: 同學(xué)您好,您可以現(xiàn)在把它調(diào)整為正確的
出口免抵額需要繳附加稅,這個(gè)免抵額是看出口退稅申報(bào)匯總表中的那個(gè)免抵額繳附加稅嗎
答: 是的,是根據(jù)免抵額計(jì)算附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口企業(yè)在申報(bào)附加稅時(shí)如何填寫免抵稅額
答: 您好,根據(jù)外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)生成報(bào)表里面的免抵稅額進(jìn)行填寫即可或者生產(chǎn)型企業(yè)免抵退申報(bào)報(bào)表中的免抵稅額進(jìn)行填寫即可


悠悠 追問(wèn)
2021-07-19 07:18
文老師 解答
2021-07-19 07:20