電商企業(yè),同一個(gè)客戶每個(gè)月都有購(gòu)買,全部做了未開(kāi) 問(wèn)
您好,把未開(kāi)票的紅沖掉,然后用開(kāi)了票的再做收入 答
老師,早上好,別人開(kāi)給我們的發(fā)票紅沖了,已經(jīng)申報(bào)了 問(wèn)
若是跨月后,紅沖的,發(fā)票紅沖了不要更正申報(bào)表 答
老師不含稅要是開(kāi)票的話是乘以1.13還是除以0.87. 問(wèn)
你好,不含稅要是開(kāi)票的話是乘以1.13 答
老師 小規(guī)模納稅人取得專票 一定要認(rèn)證嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 不認(rèn)證也不抵扣 可以嗎 可以的 答
老師有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下小微什么條件下會(huì)取消 問(wèn)
3個(gè)條件其中任何一個(gè)不滿足了就取消了 答

老師,我收到一張專票應(yīng)該 借應(yīng)付 263.21 稅15.79 貸銀行279,錯(cuò)寫借應(yīng)付279 貸銀行279,已報(bào)稅完,下月改過(guò)來(lái)應(yīng)怎么做
答: 收到一張專票應(yīng)該 借:原材料或管理費(fèi)用等 263.21借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15.79 貸:應(yīng)付帳款 279 借:應(yīng)付帳款 279貸:銀行存款 279,你的意思是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有反應(yīng)出來(lái),下月把借:原材料或管理費(fèi)用等 279 貸:應(yīng)付帳款 279 這筆紅沖,再做筆正確的借:原材料或管理費(fèi)用等 263.21借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15.79 貸:應(yīng)付帳款 279 借:應(yīng)付帳款 279
9月收到報(bào)銷專票1020元,因報(bào)銷人看錯(cuò),只報(bào)銷了1000元,現(xiàn)在需補(bǔ)報(bào)20元,怎么處理
答: 借管理費(fèi)用等20? 貸其他應(yīng)付款等20
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)公司收到專票,不是公對(duì)公打款開(kāi)來(lái)的,是員工在淘寶上付的錢,報(bào)賬是打給員工錢,這種影響嗎?
答: 你好,不影響的,這種按報(bào)銷款走就可以。
老師,我4月份收到一張4月對(duì)方開(kāi)給我們的專票,之前都沒(méi)有收到專票,我可以不去發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)簽名嘛?直接去報(bào)稅
老師 想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:公司收到一張老稅號(hào)的專票,沒(méi)注意到就已經(jīng)勾選認(rèn)證了,這對(duì)本月報(bào)稅有什么影響嗎?
現(xiàn)在還有收到中藥13%稅率的專票,可是現(xiàn)在以11%的稅率銷售 這種時(shí)候該怎么報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)收到員工拿來(lái)的專票進(jìn)行報(bào)賬,要進(jìn)行怎樣一個(gè)處理流程?




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趙老師 解答
2016-12-13 16:12
趙老師 解答
2016-12-13 16:17