
企業(yè)賬目之前一直交給代賬公司但是報(bào)表里面凈資產(chǎn)里面只有未分配利潤,沒有做實(shí)收資本的賬,現(xiàn)在想申請高新技術(shù),怎么做實(shí)收資本
答: 你好,你們收到了投資款嗎?
年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末是300? 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤-100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是-300?
答: 你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么我期末資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目,凈利潤+期初未分配利潤不等于本年利潤+利潤分配--未分配利潤
答: 為什么會出錯(cuò)呢?有可能是哪里算錯(cuò)了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常期末未分配利潤746,579.19≠凈利潤-41,579.63+期初未分配利潤787,743.69-利潤分配4,483.91
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常期末未分配利潤746,579.19≠凈利潤-41,579.63+期初未分配利潤787,743.69-利潤分配4,483.91
可供分配利潤=年初未分配利潤+本年凈利潤,可供投資者分配利潤=年初未分配利潤+本年凈利潤-本年提取盈余公積。是這樣的嗎?


檸檬味擁抱 追問
2021-07-16 11:21
檸檬味擁抱 追問
2021-07-16 11:21
檸檬味擁抱 追問
2021-07-16 11:21
郭老師 解答
2021-07-16 11:22
檸檬味擁抱 追問
2021-07-16 11:23
郭老師 解答
2021-07-16 11:25
檸檬味擁抱 追問
2021-07-16 11:34
郭老師 解答
2021-07-16 11:35
檸檬味擁抱 追問
2021-07-16 11:40
郭老師 解答
2021-07-16 11:46