
當(dāng)月銷項稅5萬,進項稅2萬,我們是小微企業(yè) ,前期進項稅多過銷項10萬,如果我們銷項比進項這個月多5萬,是否要交增值稅?
答: ?你好 那你就留抵進項稅了 ;? 你現(xiàn)在是? 應(yīng)交? 增值稅3萬。 之前留抵了 10萬? ?那么 你現(xiàn)在可以用留抵進項稅抵減的。 不用繳納的;??
小規(guī)模企業(yè)的小微企業(yè),銷項可以開增值稅專用發(fā)票1%嗎,進項是13%的增值稅發(fā)票,這樣合不合理
答: 可以的,這個是可以的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè),1月銷項11萬,沒有進項,實際繳納增值稅11萬,2-3月有進項2萬,沒有銷項,符合申請退稅的條件嗎
答: 根據(jù)您提供的信息,1月該小微企業(yè)的銷項為11萬,沒有進項,實際繳納增值稅11萬,2-3月有2萬的進項,沒有銷項,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),這符合申請退稅的條件。
請問微小企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策是怎么計算的,例如我進項是1000,銷項是1500,銷超了500,要交多少增值稅
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,增值稅,發(fā)生,進項就進項,銷項就銷項繳納增值稅通過三級科目應(yīng)交稅金,繳納
小微企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是銷項減過進項后的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是只結(jié)轉(zhuǎn)不滿10萬未交的銷項
老師,我們公司是小型微利企業(yè),有進項稅額加計抵減10%的優(yōu)惠,但是本月進項稅額較多,有留抵,那還可以享受10%的優(yōu)惠嗎

