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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-16 10:00

 你好 那你就留抵進項稅了 ;  你現(xiàn)在是  應(yīng)交  增值稅3萬。 之前留抵了 10萬   那么 你現(xiàn)在可以用留抵進項稅抵減的。 不用繳納的;  

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?你好 那你就留抵進項稅了 ;? 你現(xiàn)在是? 應(yīng)交? 增值稅3萬。 之前留抵了 10萬? ?那么 你現(xiàn)在可以用留抵進項稅抵減的。 不用繳納的;??
2021-07-16 10:00:22
可以的,這個是可以的,
2020-06-22 10:01:23
您好!這個沒辦法了。只能用發(fā)票來抵減,要不就多做點工資
2016-11-07 15:54:53
根據(jù)您提供的信息,1月該小微企業(yè)的銷項為11萬,沒有進項,實際繳納增值稅11萬,2-3月有2萬的進項,沒有銷項,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),這符合申請退稅的條件。
2023-03-07 18:41:07
您好,是可以的,但是進項稅額不可以抵扣的
2020-06-21 21:12:46
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