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蘭戀
于2021-07-15 22:59 發(fā)布 ??959次瀏覽
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職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,注冊會計師高分通過,高級會計師考試已通過,東北財經(jīng)大學全日制碩士
2021-07-15 23:03
借:管理費用 40099.93應交稅費-應交增值稅-進項稅額 401貸:銀行存款 40500.93
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我們是購買方,這個應該怎么做分錄?
答: 你好,這個是你單位內(nèi)部的綠化嗎?
老師我想問下,我們是購買方,這個該怎么做分錄
答: 您好 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我是購買方,怎么做分錄
答: 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
請問這種應該怎么做分錄,我們是購買方
討論
這個要怎么做分錄???是購買方
你好,老師,這個要怎么做分錄,我司購買方
老師你好,這個怎么做分錄 ,我是購買方
老師像這種因為出去采購的車子 加油 票上的購買方名稱分別是車牌號 和公司名稱的分錄怎么做 是做一筆分錄 三級分別是車牌號和公司名稱 還是怎么做分錄吖
。。。 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,注冊會計師高分通過,高級會計師考試已通過,東北財經(jīng)大學全日制碩士
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