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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-15 11:30

你好   必須要挨著每個明細科目去   導入明細的。 可以導入的 

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那你的意思是要輸入應收不輸入應付了?那這掛預收賬款 負數(shù)吧,430-1814 ,你這也可以設置xx供應商,你這個輔助核算設置一個后面加1這樣,你分開掛了
2020-09-17 16:35:40
你好? ?必須要挨著每個明細科目去? ?導入明細的。 可以導入的?
2021-07-15 11:30:04
您好,應收賬款和其他應收款:期初余額=上期末余額。期末余額=期初余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額 應付賬款和其他應付款:期初余額=上期末余額。期末余額=期初余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額
2021-02-25 15:44:33
同學你好,你指的是資產負債表里的吧,如果是的話,請參考: 其他應收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:55
您好,應收賬款和其他應收款:期初余額=上期末余額。期末余額=期初余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額 應付賬款和其他應付款:期初余額=上期末余額。期末余額=期初余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額
2021-02-25 15:40:37
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