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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2021-07-14 16:46

你好,就是只要發(fā)貨了,所有權(quán)轉(zhuǎn)移了就需要確認收入的。

追問

2021-07-14 16:52

會計分錄怎么做呢?原來已經(jīng)按開發(fā)票做了賬了,現(xiàn)在要按權(quán)責發(fā)生制做賬,這個怎么調(diào)賬?

答疑蘇老師 解答

2021-07-14 16:53

你好,分錄是一樣的,只是明細科目計入未開票收入。主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入

追問

2021-07-14 17:02

我們的合同情況是這樣的:服務(wù)類的合同,合同規(guī)定按四期開票回款,去年和今年上半年每期結(jié)束后我們就給客戶開了發(fā)票確認了收入;最終拿到驗收單的日期在今年3月份。領(lǐng)導要求我們調(diào)整為按拿到驗收單的日期確認收入。原來已經(jīng)開票的賬目怎么調(diào)整,會計分錄怎么做呢?

答疑蘇老師 解答

2021-07-14 18:29

你好,不需要做的分錄負數(shù)沖掉就可以了,然后按權(quán)責發(fā)生制來做。

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相關(guān)問題討論
你好,就是只要發(fā)貨了,所有權(quán)轉(zhuǎn)移了就需要確認收入的。
2021-07-14 16:46:53
您好,賬載金額零,稅收金額82
2022-05-12 10:14:57
發(fā)出商品就就開票,11萬7千分期收貨款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)17000 借:主營業(yè)務(wù)成本80000 貸:庫存商品80000
2016-03-16 11:57:23
直接在收入明細表里填列
2019-04-26 14:42:41
你好, 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-01-25 07:04:53
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