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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-14 11:37

你好,補(bǔ)貼的不征稅收入,不需要納稅,所產(chǎn)生的費(fèi)用,不可以稅前扣除

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:37

那我想研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,那么這項(xiàng)收入得交企業(yè)所得稅是嗎

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:38

你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的   

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:39

那么可以這么操作嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:39

可以的,就是放棄免稅

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:40

從整體上看,加計(jì)扣除的稅收優(yōu)惠比不征稅收入的稅收優(yōu)惠大,所以這個(gè)是可以選擇的嗎?

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:40

可以選擇放棄是吧

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:40

可以的,就是放棄免稅

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:41

好的,謝謝

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:41

對(duì)了2021年加計(jì)扣除是可以100%嗎?

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:42

比如,300萬(wàn)的研發(fā)支出,加計(jì)扣除的金額一共是600萬(wàn)是嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:42

你好,2021年加計(jì)扣除是可以100%

妞小姐 追問(wèn)

2021-07-14 11:43

比如,300萬(wàn)的研發(fā)支出,加計(jì)扣除的金額一共是600萬(wàn)是嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:45

對(duì),300萬(wàn)的研發(fā)支出,加計(jì)扣除的金額一共是600萬(wàn)

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你好,補(bǔ)貼的不征稅收入,不需要納稅,所產(chǎn)生的費(fèi)用,不可以稅前扣除
2021-07-14 11:37:08
就是會(huì)計(jì)上可以正常列示支出 所得稅因?yàn)槭杖氩徽鞫悾杀疽膊荒芸鄢?,否則就是你從國(guó)家套錢(qián)了
2020-04-23 20:30:39
您好,收入總額應(yīng)該是要減去不征稅收入和免稅收入的,可能是老師上課的時(shí)候口誤。 滿(mǎn)意的話(huà)請(qǐng)五星鼓勵(lì)喔~
2019-10-23 19:59:40
由于不征稅收入本身不屬于計(jì)稅項(xiàng)目,所以不征稅收入用于支出的費(fèi)用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)都不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,但免稅收入就不存在這種束縛,也就是說(shuō),免稅收入用于支出的費(fèi)用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)是可以稅前扣除的。
2020-02-28 00:30:07
同學(xué),你好呢,免稅收入則不同,對(duì)應(yīng)的是應(yīng)稅項(xiàng)目,只是暫時(shí)給企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠而已,所以相關(guān)成本費(fèi)用可以扣除。而允許扣除,才能給企業(yè)實(shí)質(zhì)享受到該稅收優(yōu)惠。 不征稅收入的成本費(fèi)用可以扣除嗎? 答:應(yīng)稅收入與扣除是相對(duì)應(yīng)的,不征稅收入本來(lái)就不屬于應(yīng)稅收入,所以對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用當(dāng)然就不可以扣除了:
2020-04-26 17:17:57
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