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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-12 16:32

你好,不需要做 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的處理

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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
71240-49736.36=21503.64 你把進項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費_未交增值稅
2024-03-25 20:00:18
你好!按差額結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金就可以了。
2019-05-24 16:32:23
你好,不需要做 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的處理
2016-12-12 16:32:52
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