老師。10月份企業(yè)所得稅申報(bào)應(yīng)服工資成本費(fèi)用和 問(wèn)
你好,二者可填寫(xiě)一樣的數(shù)據(jù),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅,屬擁有者交稅,是一年交一次,還是賣(mài) 問(wèn)
城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者 持有期間交稅 答
2025年年末預(yù)計(jì)有盈余利潤(rùn),但從2010年至2025年每 問(wèn)
需要先彌補(bǔ)虧損,有盈余再分紅 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、稅務(wù)政策及 問(wèn)
收入確認(rèn):一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動(dòng)結(jié)束)客戶(hù)確認(rèn)后確認(rèn);跨期服務(wù)(如長(zhǎng)期廣告投放)按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn):直接成本(如媒介采購(gòu)、制作費(fèi))與收入配比確認(rèn);間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷(xiāo) 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減按 50% 征;廣宣費(fèi)按銷(xiāo)售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(3%)、附加稅費(fèi)(按增值稅算) 答
個(gè)體戶(hù)核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營(yíng)所得按開(kāi)票金 問(wèn)
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào) 答

我敢接手的公司是一家影城,然后前股東的是做外賬的,而新老板要求的是什么都要發(fā)票??墒俏覉?bào)稅的時(shí)候要求是按原老板的做賬方式去報(bào)稅。 現(xiàn)在問(wèn)題是,我的財(cái)務(wù)報(bào)表還沒(méi)提交到稅局 我有什么辦法把財(cái)務(wù)報(bào)表按照我報(bào)的稅去完成呢
答: 你好,你是指你申報(bào)了增值稅,但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)交,而且財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)與申報(bào)表存在差異?
我拿的5月份財(cái)務(wù)發(fā)的去年的財(cái)務(wù)報(bào)表做審計(jì)報(bào)告,做出來(lái)后,財(cái)務(wù)發(fā)了新的財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)來(lái),結(jié)果發(fā)現(xiàn)不一樣,財(cái)務(wù)說(shuō)是老板又拿了去年的發(fā)票過(guò)去做賬。稅務(wù)那邊的報(bào)表和財(cái)務(wù)后面發(fā)給我的報(bào)表一樣。那審計(jì)報(bào)告是需要重新出了嗎?我現(xiàn)在還擔(dān)心一個(gè)問(wèn)題,老板如果又找到了去年的發(fā)票拿去做賬,那審計(jì)報(bào)告又怎么辦?
答: 如果發(fā)票正軌可以讓你們財(cái)務(wù)通過(guò)以前年度損益在本年調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整,可以具體問(wèn)一下你們的審計(jì)能不能調(diào)整審計(jì)報(bào)告了~
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司經(jīng)營(yíng)不到一年,每個(gè)月有做賬報(bào)稅,現(xiàn)在公司要轉(zhuǎn)讓給別人,轉(zhuǎn)讓前的賬本和財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料要給受讓人嗎?還是說(shuō)還是自己保管
答: 您好,要給受讓人的。


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2016-12-12 15:12
吳月柳 解答
2016-12-12 14:11
吳月柳 解答
2016-12-12 14:17
吳月柳 解答
2016-12-12 15:21