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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2021-07-13 09:20

同學你好!這個是要支付給職工的    所以
借:銀行存款
    貸:其他應付款  

6630686 追問

2021-07-13 09:29

這個是公司已先墊付了的,不需要再支付給員工了

許老師 解答

2021-07-13 09:30

先墊付的話   記入其他應收款    收到
借:銀行存款
     貸:其他應收款
沖減的

6630686 追問

2021-07-13 10:01

當時是以薪資的形式發(fā)給員工了,

許老師 解答

2021-07-13 15:46

這個要沖回原來的分錄   重做的啊

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相關(guān)問題討論
這個是公司已先墊付了的,不需要再支付給員工了
2021-07-13 09:29:16
你好,直接計入營業(yè)外收入
2020-04-04 17:09:28
你好,借銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-07-04 10:09:34
借銀行 貸其他收益/營業(yè)外收入,或者是借銀行 借管理費用 負數(shù)
2020-07-07 15:09:27
借銀行 貸營業(yè) 外收入,或者是借銀行 借管理費用 負數(shù)
2020-09-09 20:29:42
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