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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-12 14:26

你好  那你們就有債權(quán)債務抵償協(xié)議沒有 ;到時你公司處理 :借   銀行存款貸應收賬款- A公司 。附后面做分錄即可  

誠心的洋蔥 追問

2021-07-12 14:36

你好老師   A老板5月欠我公司的分錄 已經(jīng)入賬了 借  應收賬款 9500   貸 主營業(yè)務收入 9500      現(xiàn)在6月A老板 是拿他的應收賬款給我們低扣  我們公司還付給A老板銀行存款5500       現(xiàn)在我們公司的應收賬款應該是B公司的1.5萬  這后面的我不會做  不考慮協(xié)議之類的因素

meizi老師 解答

2021-07-12 14:41

 你好     你現(xiàn)在不是做你公司的往來嗎 。  你掛的不是應收賬款 -A公司 嗎 ?  

誠心的洋蔥 追問

2021-07-12 14:50

B公司我們公司也有合作  B公司也欠我們2萬    而那1.5萬 原本是應該付給A老板的項目款 現(xiàn)在A公司轉(zhuǎn)給我們公司了  

meizi老師 解答

2021-07-12 14:56

 你好        A欠款你 9500  ;  你收到A 老板的 1.5萬那么你 應收賬款-A就會多錢的;  你跟B 的 2萬跟A老板有什么關系 ?  

誠心的洋蔥 追問

2021-07-12 15:02

老師 是這樣子的關系 你看看圖

誠心的洋蔥 追問

2021-07-12 15:03

假設哈  金額你就略過  主要是我不知道怎樣記分錄

meizi老師 解答

2021-07-12 15:18

 那你B公司那邊到底是2萬的收入還是1萬的收入 ;實際就是 B公司的2萬元  要 收到的2萬      拿去1萬去沖 9500   退500  是嗎  

誠心的洋蔥 追問

2021-07-12 15:22

算了  不用回了 

meizi老師 解答

2021-07-12 15:33

因為要確定你收入是多少才能去判斷怎么調(diào)整 ; 借 應收賬款-B 1萬 貸     應收賬款-A公司  9500     銀行存款  500    

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你好? 那你們就有債權(quán)債務抵償協(xié)議沒有 ;到時你公司處理 :借? ?銀行存款貸應收賬款- A公司 。附后面做分錄即可??
2021-07-12 14:26:46
這題銀行存款在應交稅費科目下面,同學。
2020-07-07 16:32:01
應當是應付賬款才對
2016-05-16 15:43:51
借:應交稅費 貸:銀行存款
2022-01-06 15:54:00
你好 借;固定資產(chǎn)清理88萬 , 累計折舊 364萬, 貸;固定資產(chǎn)452萬 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 150萬, 應交稅費——應交增值稅 19.5萬 借;固定資產(chǎn)清理8萬,貸;銀行存款 8萬 借;固定資產(chǎn)清理54萬,貸;資產(chǎn)處置損益 54萬
2020-07-02 22:24:39
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