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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-12 13:39

你好       1. 你可以掛其他應付款或者  是實收資本的。  可以轉的

丫丫巴貝 追問

2021-07-12 13:48

工資是未付的,掛往來,可以:其他應付款-工資 貸:實收資本?

meizi老師 解答

2021-07-12 13:52

 你好       是的  你可以這樣掛。如果是老板墊付工資的話  

丫丫巴貝 追問

2021-07-12 13:55

沒有墊付工資的,不能轉?只有實際出  貨幣資金才能算實收?

meizi老師 解答

2021-07-12 14:01

 你好 沒有墊付   這個  為什么要 轉;  又不是股東墊付了  

丫丫巴貝 追問

2021-07-12 14:09

噢,我知道了

meizi老師 解答

2021-07-12 14:14

好的。 希望能幫到你。 要是股東的其他應付款才能轉實收資本哈  

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10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
您列的分錄不對的,我給您列一個完整的分錄,您哪里不明白,我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2018-12-10 16:40:57
你好,按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
你好? ? ? ?1. 你可以掛其他應付款或者? 是實收資本的。? 可以轉的
2021-07-12 13:39:36
你好,是的,是要這樣處理的,
2020-07-14 17:54:39
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